Руководства, Инструкции, Бланки

образец заполнения налоговой декларации 3-ндфл за 2015 год на машину img-1

образец заполнения налоговой декларации 3-ндфл за 2015 год на машину

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Программа - Декларация 2016 - для заполнения 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ за 2016 год сдается по новой форме.

Приказ ФНС от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@ вносит изменения в форму декларации 3-НДФЛ которая предназначена для заполнения отчета по доходам, полученным в 2016 году.

Матвыгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными на новое строительство либо приобретение жилья в налогооблагаемый доход не включается при условии наличия подтвержденного ИФНС права на имущественный вычет

В случае продажи квартиры, находившейся в собственности налогоплательщика менее 3 лет расходы на оплату услуг агента по поиску и приобретению квартиры, а также расходы, связанные с оформлением права собственности на нее, не относятся к расходам, связанным с приобретением жилья

Минфин напомнил, что в случае дарения недвижимого имущества (доли в квартире) величина полученной одаряемым физлицом экономической выгоды, учитываемой при исчислении НДФЛ, определяется рыночной стоимостью полученного в дар имущества

Другие статьи

Декларация 3-НДФЛ 2016: образец заполнения для физических лиц

Декларация 3-НДФЛ 2016: образец заполнения для физических лиц

Если вы планируете возместить из бюджета уплаченный налог, то для этого необходима декларация 3-НДФЛ 2016. Образец заполнения для физических лиц – ниже.

Кто, когда и куда сдает декларацию 3-НДФЛ за 2016 год

Декларация 3-НДФЛ нужна в двух случаях. Первый – «физик» должен самостоятельно заплатить НДФЛ с полученных доходов. В этом случае сдать декларацию 3-НДФЛ за 2016 год нужно до 2 мая 2017 года (перенос с 30 апреля). Второй случай – гражданин хочет возместить из бюджета НДФЛ, то есть заявить имущественный и социальный вычет (на обучение, лечение, покупку жилья). В такой ситуации конкретного срока сдачи нет. Но заявить о вычете нужно в течение трех лет – пункт 7 статьи 78 НК РФ.
Декларацию 3-НДФЛ 2016 подавайте в ИФНС по местожительству (по тому адресу, где вы прописаны). Если нет постоянной регистрации в России, то в инспекцию по местопребывания (по адресу временной регистрации).

Как заполнить 3-НДФЛ

Декларацию заполняйте по той форме, что действовала в том году, за который получен доход. Для декларации 3-НДФЛ за 2016 год используйте форму, доработанную приказом ФНС от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/552. Образец ее заполнения для физических лиц на конкретном примере – в конце статьи. Для отчета за 2015 год берите форму, доработанную приказом ФНС от 25 ноября 2015 г. № ММВ-7-11/544. А для отчета за 2014 год – форму, утвержденную приказом ФНС от 24 декабря 2014 г. № ММВ-7-11/671.

В состав отчета обязательно включите титульный лист, раздел 1 и 2. Остальные разделы и листы добавьте, если есть соответствующие расходы:

– лист А заполняйте, если есть доходы, полученные от источников в России (его заполняет большинство);

–лист Б, когда есть доходы от источников за пределами России;

– лист В заполняют предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие или главы крестьянских, фермерских хозяйств;

– лист Е1 формируют при расчете сумм стандартных и социальных вычетов;

– лист Г нужен для расчета суммы доходов, которая не облагается налогом. Например, в этом листе показывают полученную материальную помощь;

– в листе Д1 указывают расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение недвижимости, а в листе Д2 – расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества;

– лист Е2 предназначен для социальных вычетов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и для инвестиционных вычетов;

– в листе Ж отражают профессиональные вычеты;

– в листе З показывают расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок;

– лист И используют для расчета налогооблагаемого дохода от участия в инвестиционных товариществах.

Поговорим о том, как заполнить самые популярные разделы декларации 3-НДФЛ 2016. Образец заполнения для физических лиц на конкретном примере смотрите ниже.

Титульный лист

Если заполняете первую декларацию 3-НДФЛ в 2016 году, то в поле «Номер корректировки» поставьте «0--» как на образце ниже. Если уточняете отчет, то укажите в поле конкретный номер корректировки. Например, «1--».

Если вы гражданин России в поле «Код страны» поставьте «643».

В поле «Код категории налогоплательщика» для физлиц укажите «760» для ИП – «720».

Ф.И.О. в титульном листе указывайте полностью, без сокращений.

В строке 010 укажите:

«1» – если необходимо уплатить (доплатить) налог в бюджет;

«2» – когда налог нужно возвратить из бюджета;

«3» – если нет сумм ни к уплате, ни к возврату.

Если выбрали код «1». в строке 040 проставьте итоговую сумму налога к уплате в бюджет, а в строке 050 – «0».

Если выбрали код «2», то в строке 050 проставьте итоговую сумму налога, которая подлежит возврату, а по строке 040 – «0».

Выбрали код «3»? В строках 040 и 050 поставьте нули.

Показатели на листе А заполняйте отдельно по каждому источнику выплаты дохода и по каждой ставке. В строке 010 укажите ставку налога, в строке 020 – код вида дохода, в строках 030, 040 и 050 – ИНН, КПП и ОКТМО той компании, что выплатила доход. А в строке 060 – ее название.

По строке 070 покажите доход, полученный в 2016 году (если заполняете 3-НДФЛ за 2016 год), в строке 080 – сумму дохода, который облагается НДФЛ, а в строке 090 – сумму исчисленного налога, в строке 100 – удержанный НДФЛ.

Декларация 3-НДФЛ 2016, образец заполнения листа А для физических лиц– в конце статьи.

В строку 010 впишите сумму дохода, облагаемого по конкретной ставке. Определите ее как сумму всех строк 070 листов А, всех строк 070 листов Б, подпункта 3.1 листа В, подпункта 3.2 листа Е2.

Если вы получили доходы, которые облагаются налогом по разным ставкам, под каждую сформируйте свой раздел 2.

В строку 020 перенесите показатель из подпунктов 10 или 11.2 листа Г.

По строке 030 рассчитайте общую сумму, подлежащую налогообложению.

По строке 040 укажите общую сумму вычетов по НДФЛ, а по строке 050 – расходов по операциям с ценными бумагами.

По строке 060 поставьте налоговую базу. Чтобы ее рассчитать из строки 030 вычтите показатели строк 051, 040 и 050. В строку 070 поставьте сумму налога, которую нужно заплатить в бюджет. По строке 080 укажите сумму налога, которую удержал налоговый агент. Она соответствует сумме строк 100 всех листов А.

Определите разницу между удержанным и исчисленным НДФЛ. Если полученный показатель больше 0, полученную сумму поставьте в строку 130. Эту сумму необходимо будет заплатить в бюджет.

Если показатель меньше 0, то эту сумму поставьте в строку 140. Ее можно будет вернуть из бюджета.

Декларация 3-НДФЛ 2016: пример на конкретных цифрах

В 2016 году Кондратьев взял целевой кредит на покупку квартиры. Ежемесячный платеж по кредиту – 40 000 руб. из них проценты – 4000 руб.

Кондратьев за 2016 год внес 12 платежей. Он заплатил проценты в сумме 48 000 руб. (4000 руб. × 12) и планирует заявить имущественный налоговый вычет по уплате процентов.

Имущественный вычет на покупку квартиры Кондратьев уже заявлял, когда покупал другую квартиру, поэтому заявлять его сейчас не стал.

Оклад Кондратьева – 19 200 руб. в месяц. В июле 2016 года он брал отпуск. За этот месяц он получил отпускные 17 300 руб. и зарплату 1800 руб. Доход Кондратьева за 2016 год – 230 300 руб. (19 200 руб. × 11 мес. + 17 300 руб. + 1800 руб.). Прав на стандартные вычеты у него нет.

Код ОКТМО компании-работодателя – 45 341 000, ИНН – 7708123450 и КПП – 770801001.

20 февраля 2017 года Кондратьев представил в инспекцию декларацию 3-НДФЛ 2016. Образец заполнения – ниже.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2016 для физических лиц

Заполнения декларации 3 ндфл за 2013 год за продажу машины по красногорску образец

Заполнения декларации 3 ндфл за 2013 год за продажу машины по красногорску образец

Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье речь пойдет о налоговой декларации, которую необходимо подать. Содержание: Если вы продали свой автомобиль дороже, заполнения декларации 3 ндфл за 2013 год за продажу машины по красногорску чем приобрели, то есть получили прибыль, значит должны.

Если Вы не уложитесь в этот срок, то на Вас будет наложен штраф (налоговый кодекс часть 1 Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учетавлечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Размер его не меньше 1 000 рублей. Отмечу.

Однако есть на ней 2 поля, которые могут вызвать сложности:- Почтовый индекс. Его можно получить.

Продавая любое имущество, нужно не забыть о том, что с полученного дохода вы должны рассчитать.

B2B-mrsk - электронная торговая площадка. Примите

Пример заполнения 3-ндфл: вычет по расходам (есть налог) Описание примера: Светлов Д.В. Продал Воронину Н.Ю. Машину за руб. которой владел менее трех лет. У Светлова Д.В. Имеются документы, подтверждающие расходы на приобретение данной машины в размере руб. Соответственно, он сможет уменьшить налогооблагаемый доход с продажи машины на данную сумму расходов, и налог, который ему будет необходимо уплатить, составит ( ) руб.

Строка 110: если решаете воспользоваться вычетом 250000 руб. то в этой строке указываете полученную сумму заполнения декларации 3 ндфл за 2013 год за продажу машины по красногорску дохода от продажи машины. Строка 120: здесь указывается сумма вычета в пределах 250000 руб. но не более стоимости машины. Строка 130: если решаете воспользоваться вычетом в размере расходов при покупке, то здесь указываете сумму полученного дохода. Строка 140: сумма расходов при покупке этого автомобиля (документально подтвержденная). Строка 150: сумма строк 110 и 130. Строка 160: сумма строк 120 и 140. Пункт 3 не заполняйте. Строка 190: указывается суммарный вычет из строки 160. Заполнение листа А 3-ндфл, после того, как лист Е оформлен, перейдем к листу. Продажа автомобиля проблема, с которой рано или поздно сталкивается любой автомобилист. И если в прошлом году вам пришлось расстаться со своим «железным конем то самое время узнать, как заполнить налоговую декларацию 3-ндфл на продажу машины в 2015 году, в какие сроки ее подать и всегда ли необходимо это делать? В прошлом 2014 году вам пришлось продать свой автомобиль? Что ж, согласно ст. 229 Налогового Кодекса РФ вы обязуетесь обеспечении подать в налоговые органы заполнения декларации 3 ндфл за 2013 год за продажу машины по красногорску по месту регистрации декларацию о доходах. В соответствии с п.1, ст.224 НК РФ налоговая ставка на доходы физлиц-налоговых резидентов РФ, полученные от продажи автомобиля, равняется 13. Но в. Покупка нового и продажа старого автомобиля дело обычное, для многих граждан. Однако не все знают.

Менее налогового вычета (250 000 руб декларация подается, но налог не начисляется и не уплачивается. Пример 2: Гражданин в 2013 году продал автомобиль за 350 тыс. Руб, документов, подтверждающих сумму приобретения, нет, он воспользовался налоговым вычетом 250 тыс. Руб в 2013 году, заплатив (350 -250) руб. И в 2015 году также продает автомобиль, менее 3 лет в собственности, и также может рассчитывать на вычет в 250 тыс. Руб, если нет подтверждающих документов об оплате приобретенного автомобиля. Декларация сдается одна за весь объем продаж в налоговом году, а не на каждое транспортное средство по отдельности. Но доход и вычет/расходы учитывается отдельной.

Как заполнить 3 НДФЛ за 2016 год: образцы

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год Срок сдачи н/д ф. 3-НФДЛ в 2017 году

Для физлиц, заявляющих налоговые вычеты (за исключение вычетов при реализации имущества и профессиональных и иных вычетов для индивидуальных предпринимателей), срок сдачи н/д не ограничен. Они вправе представить ее в ИФНС (МРИ ФНС) в любое время.

Для граждан и ИП, обязанных сдать н/д, срок ее представления ограничен 30 апреля года, следующего за отчетным .

Таким образом, за 2016 год налоговую декларацию необходимо направить в налоговый орган по месту учета в срок, не позднее 30 апреля 2017г.

Кто обязан сдать декларацию до 30 апреля:

  • Граждане, получившие в налоговом периоде доход:
  • в виде вознаграждения, от лиц, не являющихся налоговыми агентами;
  • от реализации имущества;
  • от сдачи в аренду квартиры и иного имущества;
  • от выигрыша в лотерею;
  • вознаграждение автора произведения науки, литературы или искусства, в том числе его наследниками;
  • в порядке наследования.
  • ИП на Общей системе налогообложения;
  • Нотариусы и частнопрактикующие адвокаты.
Ответственность за просрочку или несдачу н/д

Если гражданин, обязанный сдать н/д, вовремя ее не представил, ему грозит штраф в размере 5% суммы, которая отражена в данной отчетности за каждый месяц просрочки, но не более 30%.

Если н/д нулевая или налог до 30 апреля был уплачен штраф будет начислен в сумме 1 000 руб.

Срок давности представления н/д

По имущественным вычетам – не ограничен ;

По соцвычетам (за лечение, обучение и т.п.) – 3 года с даты произведения затрат .

Обратите внимание, что несмотря на то, что имущественные вычеты не имеют срока давности заявления, возместить можно налог только за три последних года. То есть, если недвижимость была приобретена в 2012 году, в 2017 году можно будет обратиться за возвратом средств за 2016-2014 год. Остаток льготы будет переходить на последующие периоды.

Особый порядок возврата вычета имеют пенсионеры. им действующим законодательством предоставлена возможность перенести остаток вычета на три года назад. Таким образом, если работающий пенсионер в 2016 году приобрел квартиру и в 2017 году обратился за возвратом средств, он сможет возместить расходы сразу за 4 года: 2016-2013гг.

Способы сдачи ф.3-НДФЛ в 2017 году
  • Личное обращение в ИФНС (МРИ ФНС);
  • Направление документов по почте;
  • Отправка н/д и пакета документов через «Личный кабинет налогоплательщика» ;
  • Сдача н/д представителем по доверенности
Особенности заявления вычета по приобретению недвижимого имущества

Расходы по приобретению недвижимости (дома, дачного участка, квартиры или долей в них), а также ее ремонту (если такая необходимость отражена в документах) можно возместить в рамках имущественного вычета.

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры?

Пример заполнения отчетности ф.3-НДФЛ при покупке квартиры в 2016 году (без расходов по ипотеке)

При этом, если недвижимость была приобретена по договору жилищного кредитования (ипотека), расходы на погашение процентов по ней можно заявить отдельного от основного вычета.

Пример заполнения отчетности ф.3-НДФЛ при покупке квартиры в 2016 году (с учетом затрат на ипотеку)

Вкратце о данном виде льготы:

  • Предельный размер льготы по основному вычету: 2 000 000 руб. на одного собственника, 4 000 000 руб. на семью;
  • Предельный размер льготы по вычету за расходы по ипотеке: 3 000 000руб. при покупке недвижимости после 2014 года и неограниченный – при приобретении до 2014 года;
  • Предельная сумма расходов, возвращенных на руки – 260 000 руб. по основному вычету и 390 000 руб. по процентному.

Особенности данного вида вычета

  • Документы, подтверждающие право собственности и платежные документы должны быть оформлены на одно лицо (за исключением заявления вычета супругами);
  • Право на льготу по договорам ДДУ возникает с даты подписания акта приема-передачи, по договорам купли-продажи – с даты регистрации права собственности на объект;
  • Для получения вычета по земельному участку, необходимо соблюдение нескольких условий, в частности, назначение земли должно быть под ИЖС, на участке должен быть построен жилой дом (именно дом, а не жилое строение) и на него (дом) должно быть оформлено право собственности;
  • Остаток основного вычета при стоимости недвижимости менее 2 млн.руб. может быть перенесен на следующую покупку, в отличие от процентного вычета – его остаток переносу не подлежит;
  • Вычет по покупке недвижимости – одноразовый, но, если ранее он заявлялся до 2001 года (до введения в действие главы 23 НК РФ) он может быть предоставлен повторно в настоящее время.
Особенности заполнения ф.3-НДФЛ при получении дохода от продажи имущества

При получении дохода от реализации имущества, находившегося в собственности продавца меньше трех (для имущества, приобретенного до 2016 года) или пяти (если имущество было приобретено или получено в собственность после 2016 года) лет с полученного дохода необходимо исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог.

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет при продаже земельного участка?

Образец заполнения отчетности ф.3-НДФЛ при продаже земли (есть налог)

При расчете итоговой суммы к уплате гражданин может воспользоваться имущественным вычетом при продаже, тем самым уменьшив налогооблагаемую базу (полученный доход):

  • На все затраты при покупке жилья, при наличии документального подтверждения;
  • На установленный НК РФ лимит – если расходы по покупке данного имуществ меньше лимита или если отсутствуют документы, подтверждающие ее приобретение (получена в дар и в наследство)

Размер лимита на недвижимость – 1 млн.руб. 250 тыс. руб. – иное имущество (машины, гаражи и т.п.)

Обратите внимание, что в ряде писем МинФина указывается, что затраты на вступление в наследство могут быть отнесены на расходы по приобретению указанного объекта.

Таким образом, воспользовавшись данной льготой, можно существенно уменьшить сумму налога к уплате, вплоть до нуля.

Образец заполнения отчетности ф.3-НДФЛ при продаже земли (нет налога)

Вкратце об особенностях данного вида льготы

  • При продаже нескольких объектов вычет не суммируется и представляется в указанном выше лимите, если отсутствуют документы по расходам на покупку;
  • Н/д необходимо представить даже если сумма к уплате равна 0;
  • Если по договору купли-продажи стоимость проданной недвижимости на 30 и более процентов ниже ее кадастровой стоимости, расчет необходимо произвести исходя из формулы: Кадастровая стоимость х 0,7. Полученную сумму дохода необходимо отразить в Листе А с кодом вида дохода «09».
Особенности заявления вычета по расходам на лечение

Затраты на лечение и покупку лекарств можно возместить в рамках соцвычета.

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет за лечение?

Пример заполнения отчетности ф.3-НДФЛ по расходам на лечение

Вкратце о данном виде льготы:

  • Предельный размер льготы (по всем социальным вычетам, кроме обучения детей и дорогостоящего лечения) – 120 000 руб. и в полной сумме затрат, если лечение отнесено к дорогостоящему .
  • Предельная сумма средств, возвращенных на руки – 15 600 руб.

Особенности данного вида льготы

  • Срок давности возмещения затрат – 3 года с даты их осуществления;
  • Льготу можно получить только при оплате лечения в России;
  • Для оформления вычета по дорогостоящему лечению в справке необходимо проверить наличие кода «02», код «01» обозначает обычное лечение;
  • Учреждение, оказавшее медуслуги должно иметь лицензию, на ведение указанной деятельности;
  • С недавних пор данный вид соцвычета можно получить по месту работы
Особенности заявления вычета по расходам на обучение

Затраты на обучение, как свое, так и близких родственников (детей и братьев/сестер), можно также возместить в рамках соцвычета.

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет за обучение?

Пример заполнения отчетности ф.3-НДФЛ по расходам на обучение в 2016 году

Вкратце о данном виде льготы:

  • Предельный размер льготы по своему обучению – 120 000 руб. (включая иные соцвычеты при их заявлении в том же году);
  • Предельный размер льготы по обучению ребенка – 50 000 руб.
  • Предельная сумма возмещенных затрат за личное обучение - 15 600 руб.. за оплату обучения ребенка – 6 500 руб.

Особенности данного вида льготы

  • Организация, оказывающая образовательные услуги, должна иметь лицензию на данный вид деятельности (ИП, осуществляющие обучение лично, без наемных педагогических работников лицензию могут не иметь);
  • Льгота может быть заявлена по расходам не только на обучение в России, но и зарубежом;
  • С недавних пор данный вид соцвычета можно получить по месту работы
  • Документы (договор с образовательным учреждение, справка об оплате услуг и платежки) должны быть оформлены на заявителя льготы;

Ваша оценка данной статье:

Образец заполнения декларации 3 ндфл за 2015 год при продаже машины онлайн

Эвелина Герасимова (Мск)
Дайте ссылку на пример заполнения декларации по налогу на доходы физ.лиц от продажи имущ-ва находящегося в собств.>3лет

Роберт Алексеев
Изменения в порядок исчисления НДФЛ, внесенные Федеральным законом от 19.07.2009 № 202-ФЗ (ред. 27.12.2009), в частности, облегчили жизнь людям, продающим собственные легковые автомобили, бывшие в употреблении более 3-х лет. Теперь.

Роберт Фёдоров
если это касается продажи авто декларацию, подавать не надо с 2009г.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Кира Ершова (Москва)
Как подать деклорацию?

Роберт Алексеев
скачать можно бланк в интернете, просто в поисковике забить декларация 3-ндфл. там же можно и примеры заполнения найти. подать нужно до 30 апреля хоть самому хоть почтой. штраф будет за просрочку

Роберт Фёдоров
Обратитесь в аудиторскую фирму там заполнят, только за денежку. Вопрос 1 На сайте налоговой. там и программа есть. Вопрос 2: Можно ли ее послать заказным письмом. Да .Вопрос 3: штраф 1000 рублей Ну во-первых, надо правильно написать.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Людмила Лихачева (Мск)
Здравствуйте! Как уплатить налог с продажи квартиры из одного региона в другой? Заранее спасибо!

Роберт Алексеев
Если квартира была в собственности более 3 лет, то налог не уплачивается и декларация не подается Для начала надо заполнить и сдать декларацию 3ндфл. Сдается декларация по месту регистрации налогоплательщика Можно отправить по почте с.

Роберт Фёдоров
Вашей маме и так придет письмо с квитанцией из Уфы в Омск, а там к примеру в отделение сбербанка мама оплатит Платите по месту жительства. Так как вы зарегистрированы в Омске, то там и отчитываетесь.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Образец заполнения декларации 3 ндфл за 2015 год при продаже машины онлайн

Образцы (примеры) заполнения 3-НДФЛ Как использовать образец

Ниже Вы можете скачать образцы (примеры) налоговых деклараций 3-НДФЛ за 2013, 2014 и 2015 годы (для 2016 года), подготовленные при помощи программы Налогия.Декларация на нашем веб-сайте. Будьте, пожалуйста, очень осторожны при использовании этих образцов. В заполнении существует много тонкостей. Во-первых, если Ваша ситуация отличается от ситуации, представленной в примере, Вам, возможно, нужно будет заполнять декларацию по-другому, и даже, возможно, используя другие листы. Во-вторых, Ваша информация (такая, как различные коды) может отличаться от представленной в примере. Быстро получить правильную декларацию именно для Вашей ситуации, и подать ее онлайн можно здесь: "Декларация 3-НДФЛ" / "". Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2015 год

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Чтобы отчитаться по доходам 2015 года

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2014 год

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Чтобы отчитаться по доходам 2014 года

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2013 год

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Чтобы отчитаться по доходам 2013 года

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.

Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2012 год

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Чтобы отчитаться по доходам 2012 года

Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.

Как заполнить декларацию без образца Вы можете заполнить декларацию на сайте Налогия в интернет-программе для заполнения 3-НДФЛ.

Как правильно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля?

Продавая любое имущество, нужно не забыть о том, что с полученного дохода вы должны рассчитать НДФЛ и уплатить его в бюджет. Кроме того, нужно отчитаться перед налоговым органом, а для этого заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в налоговый орган по месту своего проживания. Срок подачи декларации 3-НДФЛ с 1 января по 30 апреля. Отчитываться нужно за доходы, полученные в предыдущем календарном году. То есть, если вы, например, продали машину в 2015 году, то отчитаться за нее нужно будет в 2016 году до 30 апреля.

Наиболее часто, пожалуй, люди продают машины. Поэтому в статье рассмотрим подробно заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Образец заполнения декларации по НДФЛ вы найдете в конце статье. Там же вы найдете ссылку, по которой можно скачать бланк 3-НДФЛ. После чего, пользуясь представленным примером заполнения при продаже машины, оформить свой экземпляр и передать его в налоговую.

Декларацию можно заполнить на компьютере, после чего распечатать. А можно сначала распечатать, после чего вручную заполнить, при этом нужно помнить о том, что все буквы должны быть печатные и заглавные, а саму декларацию нужно оформлять синей или черной пастой.

05.02.2016 Декларация 3-НДФЛ при продаже машины После продажи своей машины, у бывшего хозяина появляется обязанность заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить налог с дохода. Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо подать в налоговую, если автомобиль был в собственности меньше 3 лет. Срок подачи декларации после продажи машины – 30 апреля года, следующего за годом продажи.К примеру, продали машину в 2015 году, значит декларацию по доходам, необходимо представить в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2016 года. Тем, у кого машина была больше трех лет,можно спать спокойно. Они освобождаются от уплаты налогов с продажи автомобиля и от обязанности предоставить декларацию. Срок уплаты - не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Итак, сама. При продаже автомобиля и заполнении декларации вам необходимо распечатать: первую вторую раздел 2 лист А лист Д2 Кроме того, Вы можете заполнения деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2015» 3-НДФЛ.

Скидка 50% от суммы штрафа.

Подборка новых машин стоимостью до полумиллиона рублей.

В прошлом 2014 году вам пришлось. Что ж, согласно ст. 229 Налогового Кодекса РФ вы обязуетесь подать в налоговые органы по месту регистрации декларацию о доходах. В соответствии с п.1, ст.224 НК РФ налоговая ставка на доходы физлиц-налоговых резидентов РФ, полученные от продажи автомобиля, равняется 13 %. Но в большинстве случаев выплачивать сумму налога целиком не требуется. Почему?

Согласно п.17.1 ст. 217 НК РФ, а также п.4 ст.229 НК РФ при нахождении автомобиля в собственности более 3-х лет физлицо полностью освобождается от уплаты налогов и необходимости подачи декларации в ФНС. Не придется выплачивать налог и в случае, если вы владели автомобилем менее 3-х лет, но продали его дешевле, чем приобрели (пп.2 п.2 ст.220 НК РФ). Но для этого вам потребуется подтвердить понесенные при покупке расходы. Сделать это можно двумя способами:

Сроки уплаты налога на доходы физлиц

Сроки предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ установлены п.1, ст. 229 НК РФ. В этой статье сказано: предоставить декларацию налогоплательщик обязуется не позже 30 апреля года, который следует за периодом отчетности.

В письмо также вложите копии договоров купли-продажи.

Штраф за неподачу налоговой декларации

В начале этой статьи я уже упоминал, что декларацию необходимо подать до 30 апреля. Если Вы не уложитесь в этот срок, то на Вас будет наложен штраф (налоговый кодекс часть 1):

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Размер его не меньше 1 000 рублей.

Отмечу, что хотя статья и получилась длинной, на практике для заполнения декларации Вам потребуется 30-40 минут. Так что не откладывайте.

В завершении данной статьи хочу напомнить, что правила подачи декларации практически ежегодно изменяются. Сегодня была рассмотрена налоговая декларация при продаже автомобиля, подаваемая в 2014 году .

Как правильно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля (машины)

Необходимые документы на вычет

документ, что подтвердит факт того, что машина находилась в собственности больше или меньше 3 лет;

договор о купле-продаже (необходимо подготовить 2 экземпляра — один для покупателя и один вас, если планируете обращаться за вычетом);

ксерокопия паспорта транспортного средства, где проставлена отметка о том, что авто передано новому владельцу;

платежи, которые подтвердят факт получения средств от покупателей (образец можно скачать в интернете);

(ориентируйтесь на образец, который можно посмотреть на или на стенде в региональном представительстве).

Информация для ознакомления

Отражает расчет налоговой базы и сумм налога по прибыли, что облагается по ставке 13%

Для отображения прибыли от источника в пределах РФ, что облагается налогом

Используется для проведения расчетов сумм вычета по имуществу при продаже

Для отражения сумм налога, что должен быть перечислен в бюджет или подлежит возврату

Образец заполнения (пример)

Если сумма налога не будет перечислена вовремя, с физического лица взимается штраф от 5 до 30% от суммы, что подлежала уплате, но не меньше 1 тыс. руб. ().

Штраф будет начислен даже в том случае, когда сумма налога равна нулю.При умышленной неуплате налога сумма штрафа составит 40% ().

Если долг не уплачивается несколько лет, будет начислена также пеня в соответствии с действующей ставкой рефинансирования Банка РФ ().

2016 13:29 Добрый день!

Если мне нужно вернуть налоговый вычет на имущество (ипотечная квартира) и налоговый вычет с процентов по ипотеке на эту же квартиру, то мне писать одно заявление на имущественный вычет или отдельное заявление на возврат налогового вычета с процентов по ипотеке?

С уважением, Николай.

Должна быть одна декларация 3-НДФЛ, соответственно одно заявление.

5 марта 2016 19:43 Пенсионером в 2015г. были проданы акции ОАО "Газпром" на сумму 400 т.р. Акции были в собственности более 5 лет. Нужно ли предоставлять налоговую декларацию и оплачивать налог или данная ситуация подпадает под действие ?

Доходы от продажи некоторых акций не облагаются НДФЛ. Условие применения этой льготы – акции приобретены начиная с 1 января 2011 года, а на дату реализации были в собственности гражданина дольше пяти лет. То есть, воспользоваться этой льготой раньше 2016 года не получится.

9 марта 2016 18:04 Приобрела квартиру в 2014 г. за 1000000 руб. Продала в 2015 г. за 1000000 руб. В налоговой декларации указывать вычет как менее 3-х лет (1000000) или в рамках подтвержденных расходов?

С уважением, Юлия.

Поскольку Вы продаете квартиру, владея ею менее 3-х лет, то подаете декларацию и указываете стоимость расходов по приобретению квартиры.